中共高台县纪律检查委员会办公室2022年度部门决算公开

来源:高台县纪委监委 发布时间:2023-09-21 09∶08

目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

 

中共高台县纪律检查委员会办公室2022年度部门决算情况说明

 

第一部分  部门概况

 

一、部门职责

中共高台县纪律检查委员会与高台县监察委员会合署办公,实行一套工作机构、两个机关名称的体制,履行党的纪律检查和国家监察两种职能。

1.负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委和县委关于纪律检查工作的决定,维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线方针政策和决议的执行情况。协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育,作出关于维护党纪的决定;对县委工作部门、县委批准设立的党组(党委),各镇党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督,受理处置党员群众检举举报,开展谈话提醒、约谈函询;检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件,决定或者取消对这些案件中的党员的处分;进行问责或者提出责任追究的建议;受理党员的控告和申诉;保障党员的权利。

3.在市委巡察工作领导小组和县委的领导下组织开展巡察工作。配合县委巡察工作领导小组指导镇党委和部门单位延伸 巡察工作。

4.负责全县监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委、市委、市纪委监委和县委关于监察工作的决定,维护宪法法律,依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察,调查职务违法和职务犯罪,开展廉政建设和反腐败工作。统筹协调全县反腐败追逃追赃和防逃工作。

5.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育,对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查;对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查;对违法的公职人员依法作出政务处分决定;对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责;对涉嫌职务犯罪的,将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉;向监察对象所在单位提出监察建议。

6.负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

7.负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况,对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究;制定或者修改纪检监察规章制度,参与起草制定相关法规和规范性文件。

8.根据干部管理权限,负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导;会同有关方面做好县委巡察机构、县纪委监委派驻(出)机构、镇纪检监察机关、县管企事业单位纪检监察机构、县纪检监察信息技术管理机构领导班子建设有关工作;组织和指导干部教育培训工作等。

9.负责系统内党的建设、党风廉政建设和意识形态工作,承担涉及本部门的安全生产和生态环境保护工作职责。

10.完成中央纪委国家监委、省纪委监委、市纪委监委和县委交办的其他任务。

二、机构设置

1.机关内设机构。纪委监委机关内设办公室、党风政风监督室、案件审理室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室等11个职能室;设信息技术服务中心1个下属事业单位。

2.派驻机构。现有6个派驻纪检监察组。

中共高台县纪委办公室为独立核算机构,负责县纪委监委机关、县委巡察办、县作风办、各镇纪委、各派驻纪检监察组和县委直属机关纪检监察工委工作经费。

 

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(详情见附件2)

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1371.61万元。与上年度相比,收、支总计各增加488.85万元,增长55.38%,主要原因一是按照中共高台县纪委办公室《关于印发高台县纪委监委派驻机构改革方案的通知》(高办发〔2021〕153号),成立6个派驻纪检监察组,新增工作人员16人,工资、社保、基本公用经费和公车改革补助相应增加;二是为新成立派驻纪检监察组购置办公设备和办公家具,申请追加设备购置费;三是有退休人员去世申请追加丧葬费;四是申请将上缴的违纪资金予以返还,弥补办案经费不足。

本单位2022年度年末结转和结余0万元,与上年持平,主要原因是本年度所有资金均按时支付完毕。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1371.61万元,其中:财政拨款收入1371.61万元,占100%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1371.61万元,其中:基本支出1371.61万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1371.61万元。与上年度相比,收、支总计各增加488.85万元,增长55.38%。主要原因一是成立6个派驻纪检监察组,工作人员增加,工资、社保、基本公用经费和公车改革补助相应增加;二是为新成立派驻纪检监察组申请追加办公设备和办公家具购置费;三是申请追加丧葬费;四是申请将上缴的违纪资金予以返还,弥补办案经费不足。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出1371.61万元,较上年决算数增加488.85万元,增长55.38%。一是成立6个派驻纪检监察组,工作人员增加,工资、社保、基本公用经费和公车改革补助相应增加;二是为新成立派驻纪检监察组申请追加办公设备和办公家具购置费;三是申请追加丧葬费;四是申请将上缴的违纪资金予以返还,弥补办案经费不足。

主要用于以下几个方面:

1.一般公共服务支出年初预算数为668.07万元,支出决算数为1207.93万元,完成年初预算的180.81%,预算数小于决算数的主要原因是年初成立6个派驻纪检监察组,工作人员增加,申请追加基本公用经费和专项经费。

    2.外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算数为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

3.国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算数为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

4.公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算数为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

5.教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算数为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

6.科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算数为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算数为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

8.社会保障和就业支出年初预算数为55.68万元,支出决算数为72.14万元,完成年初预算的129.56%,预算数小于决算数的主要原因是年初成立6个派驻纪检监察组,工作人员增加,机关事业单位基本养老保险、失业保险和工伤保险相应增加。

9.卫生健康支出年初预算数为31.22万元,支出决算数为39.54万元,完成年初预算的126.65%,预算数小于决算数的主要原因是年初成立6个派驻纪检监察组,工作人员增加,职工基本医疗保险和公务员医疗保险相应增加。

10.节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算数为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

11.城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算数为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

12.农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算数为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

13.交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算数为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

14.资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算数为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

15.商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

16.金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算数为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

17.援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算数为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算数为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

19.住房保障支出年初预算数为39.65万元,支出决算数为52万元,完成年初预算的131.15%,预算数小于决算数的主要原因是年初成立6个派驻纪检监察组,工作人员增加,住房公积金相应增加。

20.粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算数为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算数为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

22.灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算数为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

23.其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算数为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

24.债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算数为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

25.债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算数为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

26.抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算数为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1371.61万元。其中:人员经费1076.63万元,较上年决算数增加504.45万元,增长88.16%,主要原因是年初新成立6个派驻纪检监察组,工作人员增加,工资、社保相应增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险、职业年金、医疗保险、其他社会保障缴费等基数增加。

公用经费294.98万元,较上年决算数减少15.6万元,下降5%,主要原因是年初预算下达的北斗定位系统费用1万元、纪检监察业务培训经费5万元和交叉巡察经费48万元,因本年度未开展此项工作,项目未实施,县财政于年底收回指标。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、咨询费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务招待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费等费用。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本单位机关运行经费支出294.98万元,机关运行经费主要用于开支本单位办公费、差旅费、印刷费、邮电费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费等费用。机关运行经费较上年决算数减少15.6万元,下降5%,主要原因是年初预算下达的北斗定位系统费用1万元、纪检监察业务培训经费5万元和交叉巡察经费48万元,因本年度未开展此项工作,项目未实施,县财政于年底收回指标。

本年度会议费支出0万元,与上年度持平,主要原因是本单位本年度无会议费开支。

本年度培训费支出0.64万元,较上年决算数减少2.36万元,下降78.67%,主要原因是2022年因疫情原因我县纪检监察干部未安排外出培训,年初预算安排的纪检监察业务培训经费未实施,县财政于年底收回指标。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出合计96.91万元,其中:政府采购货物支出94.36万元、政府采购工程支出0.37万元、政府采购服务支出2.18万元。授予中小企业合同金额96.67万元,占政府采购支出总额的99.75%,其中:授予小微企业合同金额96.67万元,占政府采购支出总额的99.75%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为4.9万元,支出决算数为3.62万元,决算数小于预算数的主要原因是按照省委省政府关于过紧日子的部署要求,严格控制用餐标准,严格执行厉行节约要求,坚决杜绝奢侈浪费行为。较上年决算数增加1.39万元,增长61.99%,主要原因是本年度省市纪委及其他县区纪委来高检查、调研、观摩工作次数和人数增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算数为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位本年度无因公出国(境)情况。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算数为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是公务用车移交公车管理平台,公务用车运行维护费由机关事务局支出,本单位本年度未购置公务用车。

其中:公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算数为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位本年度未购置公务用车。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算数为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是公务用车移交公车管理平台,公务用车运行维护费由机关事务局支出。

3.公务接待费全年预算数为4.9万元,支出决算数为3.62万元,决算数小于预算数的主要原因是按照省委省政府关于过紧日子的部署要求,严格控制用餐标准,严格执行厉行节约要求,坚决杜绝奢侈浪费行为。较上年决算数增加1.39万元,增长61.99%,主要原因是本年度省市纪委及其他县区纪委来高检查、调研、观摩工作次数和人数增加。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆;国内公务接待46批次425人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分  预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目9个,二级项目0个,共涉及资金139.68万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对镇纪检组织经费、廉政警示教育基地和教育馆维护费等9个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出135.97万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我单位在2022年度部门决算中反映镇纪检组织经费、廉政警示教育基地和教育馆维护费等9个项目绩效自评结果。

镇纪检组织经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为36万元,执行数为36万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:按照相关要求,及时查办各镇产生的信访、问题线索的查办和完成监督执纪问责工作。

廉政警示教育基地和教育馆维护费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为6万元,执行数为6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:及时缴纳网络服务费,对部分展板内容进行了更换,保障了基地良好运行,为全县干部职工开展廉政教育提供了良好环境和素材。

廉政教育宣传经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过印制廉政宣传单、发送“廉洁”提示短信等方式,进一步强化了党员干部的党性、法纪、廉洁意识,筑牢党员干部拒腐防变的思想防线。

监察委办案经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为35万元,执行数为35万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:对监察委初核的问题线索展开核查,对立案案件展开调查,对涉及涉嫌职务违法犯罪的案件进行移送起诉。

纪检监察组办公经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为38.68万元,执行数为38.68万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:6个派驻纪检监察组在县纪委监委直接领导、统一管理下,积极探索履行监督执纪问责职能的新思路、新方法,将日常监督、专项检查和巡察工作相结合,实现由“一线监督”向“场外监督”。

作风办经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:紧紧围绕贯彻落实全面从严治党要求,充分发挥纪检监察机关监督保障执行作用,强化监督执纪,狠抓落实,推动正风肃纪反腐取得新成效。

巡察办巡察经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:充分发挥巡视巡察的“尖兵”、“利剑”作用,实现不敢腐、不能腐、不想腐的战略目标。

北斗定位系统费用项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过北斗定位系统管理,保障公务用车管理定位准确,便于纪检监察机关跟踪监控,确保公务用车管理真正实现透明。

中央纪检监察转移支付资金项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为6.29万元,完成预算的62.9%。项目绩效目标完成情况:完成县纪委监委机关纪检监察内网设备更换和线路改造。

发现的主要问题及原因:2022年1月成立6个派驻纪检监察组,新进人员增加16人。新成立派驻纪检组需购买办公设备和办公家具,年初预算下达派驻纪检监察组办公经费不足,经向财政局提交申请,追加派驻纪检监察组办公经费32.68万元,加上年初预算6万元,全年共计38.68万元。资金主要用6个派驻纪检监察组购买办公台式电脑、笔记本电脑、执法记录仪等办公设备和办公家具等。

下一步改进措施:一是严格按照县财政局预算绩效管理评价工作要求,在深入进行调研论证的基础上,扎实做好各项资金的预算,强化项目资金使用监管,做好预算管理绩效评价和自评结果通报工作。二是进一步提高思想认识和财务人员业务水平,做好日常监督和内部审计,发现问题及时纠正,切实提高项目资金使用效益,保障纪检监察各项工作有序发展。

(三)部门绩效评价结果

2022年,本单位自评项目9个,项目全年预算数为139.68万元,执行数为135.97万元,完成预算的97.34%。结合年度指标完成情况,经自查,我单位2022年度项目支出预算绩效目标任务全面完成,整体绩效评价总分值97分。

 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件2:(纪委办)2022年部门决算公开附表.xlsx

附件3:(纪委办)2022年县级预算项目支出绩效自评表.xlsx

附件4:(纪委办)2022年部门整体支出绩效目标自评表.xlsx

附件5:(纪委办)2022年度部门绩效自评自评工作总结.doc


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